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 令和4年度予算の概要
(単位:千円)
会計区分 令和4年度 令和3年度 増減額 増減率(%)
1.一般会計 2,187,500 2,381,000 △193,500 △8.1
2.ふるさと振興事業特別会計 12,140 12,200 △60 △0.5
3.公立羽咋病院事業会計 4,891,386 4,511,403 379,983 8.4
合計 7,091,026 6,904,603 186,423 2.7
一般会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 令和4年度 令和3年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
分担金及び負担金 1,977,216 90.4 2,160,504 90.7 △183,288
使用料及び手数料 136,236 6.2 110,667 4.7 25,569
国庫支出金 2,329 0.1 16,206 0.7 △13,877
県支出金 8,100 0.4 8,100 0.3 0
財産収入 10,114 0.4 8,825 0.4 1,289
繰入金 30,000 1.4 - - 30,000
繰越金 1,600 0.1 1,600 0.1 0
諸収入 21,905 1.0 26,798 1.1 △4,893
組合債 - - 48,300 2.0 △48,300
歳入合計 2,187,500 100.0 2,381,000 100.0 △193,500
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 令和4年度 令和3年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
議会費 3,486 0.2 3,609 0.2 △123
総務費 67,744 3.1 67,458 2.8 286
衛生費 1,059,750 48.4 1,228,677 51.6 △168,927
商工費 18,757 0.9 19,019 0.8 △262
消防費 893,567 40.8 921,775 38.7 △28,208
公債費 140,196 6.4 136,462 5.7 3,734
予備費 4,000 0.2 4,000 0.0 0
歳出合計 2,187,500 100.0 2,381,000 100.0 △193,750
2.ふるさと振興事業特別会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 令和4年度 令和3年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
財産収入 12,113 99.8 12,117 99.3 4
繰越金 26 0.2 82 0.7 △56
諸収入 1 0.0 1 0.0 0
歳入合計 12,140 100.0 12,200 100.0 △60
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 令和4年度 令和3年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
広域振興費 12,140 100.0 12,200 100.0 △60
歳出合計 12,140 100.0 12,200 100.0 △60
3.公立羽咋病院事業会計予算
(1).収益的収支
 @ 病院事業収益
(単位:千円)
区分 令和4年度 令和3年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業収益 3,394,374 91.5 3,344,202 91.8 50,172
2 医業外収益 309,211 8.3 295,978 8.1 13,233
3 特別利益 8,142 0.2 5,016 0.1 3,126
合計 3,711,727 100.0 3,645,196 100.0 66,531
A 病院事業費用
(単位:千円)
区分 令和4年度 令和3年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業費用 3,611,777 97.3 3,545,544 97.3 66,233
2 医業外費用 96,950 2.6 96,652 2.6 298
3 特別損失 3,000 0.1 3,000 0.1 0
合計 3,711,727 100.0 3,645,196 100.0 66,531
(2).資本的収支
@ 資本的収入
(単位:千円)
区分 令和4年度 令和3年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 企業債 429,000 77.7 300,000 74.6 129,000
2 補助金 42,750 7.8 17,563 4.4 25,187
3 負担金交付金 80,232 14.5 84,512 21.0 △4,280
合計 551,982 100.0 402,075 100.0 149,907

 A 資本的支出
(単位:千円)
区分 令和4年度 令和3年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 建設改良費 530,930 45.0 506,705 58.5 24,225
2 企業債償還金 148,129 12.6 157,102 18.1 △8,973
3 有価証券 500,000 42.4 200,000 23.1 300,000
4 長期貸付金 600 0.0 2,400 0.3 △1,800
合計 1,179,659 100.0 866,207 100.0 313,452
資本的収入額が資本支出額に対し不足する額627,677千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。


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