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 令和3年度予算の概要
(単位:千円)
会計区分 令和3年度 令和2年度 増減額 増減率(%)
1.一般会計 2,381,000 2,365,000 168,000  0.7
2.ふるさと振興事業特別会計 12,200 12,200 0 0.0
3.公立羽咋病院事業会計 4,511,403 4,422,421 88,982 2.0
合計 6,904,603 6,799,621 104,982 1.5
一般会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 令和3年度 令和2年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
分担金及び負担金 2,160,504 90.7 2,125,683 89.9 34,821
使用料及び手数料 110,667 4.7 111,567 4.7 △900
国庫支出金 16,206 0.7 - - 16,206
県支出金 8,100 0.3 8,100 0.3 0
財産収入 8,825 0.4 10,014 0.4 △1,189
繰入金 - - 20,000 0.8 △20,000
繰越金 1,600 0.1 1,600 0.1 0
諸収入 26,798 1.1 20,336 0.9 6,462
組合債 48,300 2.0 67,700 2.9 △19,400
歳入合計 2,381,000 100.0 2,365,000 100.0 16,000
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 令和3年度 令和2年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
議会費 3,609 0.2 3,558 0.2 51
総務費 67,458 2.8 64,684 2.7 2,774
衛生費 1,228,677 51.6 1,207,464 51.1 21,213
商工費 19,019 0.8 19,054 0.8 △35
消防費 921,775 38.7 929,885 39.3 △8,110
公債費 136,462 5.7 139,355 5.9 △2,893
予備費 4,000 0.0 1,000 0.0 3,000
歳出合計 2,381,000 100.0 2,365,000 100.0 16,000
2.ふるさと振興事業特別会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 令和3年度 令和2年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
財産収入 12,117 99.3 12,117 99.3 0
繰越金 82 0.7 82 0.7 0
諸収入 1 0.0 1 0.0 0
基金繰入金 0 0.0 0 0.0 0
歳入合計 12,200 100.0 12,200 100.0 0
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 令和3年度 令和2年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
広域振興費 12,200 100.0 12,200 100.0 0
歳出合計 12,200 100.0 12,200 100.0 0
3.公立羽咋病院事業会計予算
(1).収益的収支
 @ 病院事業収益
(単位:千円)
区分 令和3年度 令和2年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業収益 3,344,202 91.8 3,368,857 94.6 △24,655
2 医業外収益 295,978 8.1 188,548 5.3 107,430
3 特別利益 5,016 0.1 4,554 0.1 462
合計 3,645,196 100.0 3,561,959 100.0 83,237
A 病院事業費用
(単位:千円)
区分 令和3年度 令和2年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業費用 3,545,544 97.3 3,464,336 97.3 81,208
2 医業外費用 96,652 2.6 94,623 2.6 2,029
3 特別損失 3,000 0.1 3,000 0.1 0
合計 3,645,196 100.0 3,561,959 100.0 83,237
(2).資本的収支
@ 資本的収入
(単位:千円)
区分 令和3年度 令和2年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 企業債 300,000 74.6 194,100 39.0 105,900
2 補助金 17,563 4.4 4,200 0.9 13,363
3 負担金交付金 84,512 21.0 198,887 40.0 △114,375
4 有価証券 - - 100,000 20.1 △100,000
合計 402,075 100.0 497,187 100.0 △95,112

 A 資本的支出
(単位:千円)
区分 令和3年度 令和2年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 建設改良費 506,705 58.5 397,567 46.2 109,138
2 企業債償還金 157,102 18.1 159,295 18.5 △2,193
3 有価証券 200,000 23.1 300,000 34.9 △100,000
4 長期貸付金 2,400 0.3 3,600 0.4 △1,200
合計 866,207 100.0 860,462 100.0 5,745
資本的収入額が資本支出額に対し不足する額464,132千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。


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