HOME > 財政 > 令和2年度予算の概要
 令和2年度予算の概要
(単位:千円)
会計区分 令和2年度 令和元年度 増減額 増減率(%)
1.一般会計 2,365,000 2,393,000 △28,000  △1.2
2.ふるさと振興事業特別会計 12,200 22,200 △10,000 △45.0
3.公立羽咋病院事業会計 4,422,421 4,360,181 62,240 1.4
合計 6,799,621 6,775,381 24,240 0.4
一般会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 令和2年度 令和元年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
分担金及び負担金 2,125,683 89.9 2,095,666 87.6 30,017
使用料及び手数料 111,567 4.7 109,455 4.6 2,112
国庫支出金 - - - - 0
県支出金 8,100 0.3 8,100 0.3 0
財産収入 10,014 0.4 9,865 0.4 149
繰入金 20,000 0.8 70,000 2.9 △50,000
繰越金 1,600 0.1 1,600 0.1 0
諸収入 20,336 0.9 12,014 0.5 8,322
組合債 67,700 2.9 86,300 3.6 △18,600
歳入合計 2,365,000 100.0 2,393,000 100.0 △28,000
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 令和2年度 令和元年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
議会費 3,558 0.2 3,488 0.2 70
総務費 64,684 2.7 61,795 2.6 2,889
衛生費 1,207,464 51.1 1,216,657 50.8 △9,193
商工費 19,054 0.8 18,644 0.8 410
消防費 929,885 39.3 993,258 41.5 △63,373
公債費 139,355 5.9 98,158 4.1 41,197
予備費 1,000 0.0 1,000 0.0 0
歳出合計 2,365,000 100.0 2,393,000 100.0 △28,000
2.ふるさと振興事業特別会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 令和2年度 令和元年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
財産収入 12,117 99.3 12,110 54.6 7
繰越金 82 0.7 88 0.4 △6
諸収入 1 0.0 2 0.0 △1
基金繰入金 0 0.0 10,000 45.0 △10,000
歳入合計 12,200 100.0 22,200 100.0 △10,000
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 令和2年度 令和元年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
広域振興費 12,200 100.0 22,200 100.0 △10,000
歳出合計 12,200 100.0 22,200 100.0 △10,000
3.公立羽咋病院事業会計予算
(1).収益的収支
 @ 病院事業収益
(単位:千円)
区分 令和2年度 令和元年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業収益 3,368,857 94.6 3,280,754 94.2 88,103
2 医業外収益 188,548 5.3 192,889 5.5 △4,341
3 特別利益 4,554 0.1 9,962 0.3 △5,408
合計 3,561,959 100.0 3,483,605 100.0 78,354
A 病院事業費用
(単位:千円)
区分 令和2年度 令和元年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業費用 6,464,336 97.3 3,393,657 98.1 70,679
2 医業外費用 94,623 2.6 86,948 1.8 7,675
3 特別損失 3,000 0.1 3,000 0.1 0
合計 3,561,959 100.0 3,483,605 100.0 78,354
(2).資本的収支
@ 資本的収入
(単位:千円)
区分 令和2年度 令和元年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 企業債 194,100 27.3 142,800 27.3 51,300
2 補助金 4,200 0.7 3,829 0.7 371
3 負担金交付金 198,887 33.7 176,194 33.7 22,693
4 有価証券 200,000 38.3 200,000 38.3 △100,000
合計 497,187 100.0 522,823 100.0 △25,636

 A 資本的支出
(単位:千円)
区分 令和2年度 令和元年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 建設改良費 397,567 46.2 322,430 36.8 75,137
2 企業債償還金 159,295 18.5 149,946 17.1 9,349
3 有価証券 300,000 34.9 400,000 45.6 △100,000
4 長期貸付金 3,600 0.4 4,200 0.5 △600
合計 860,462 100.0 876,576 100.0 △16,114
資本的収入額が資本支出額に対し不足する額363,275千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。


財政メニューへ戻る
HOME > 財政 > 令和2年度予算の概要

羽咋郡市広域圏事務組合 総務課  
〒925-8505 石川県羽咋市中央町ア185番地 
  TEL.0767-22-6610・6315 E-mail:kumiai@hakuikouiki.jp
  FAX.0767-22-0138
 
Copyright(c)2003 HAKUI LARGER AREA FOR MUNICIPAL COOPERATION.All right reserved.