HOME > 財政 > 平成31年度予算の概要
 平成31年度予算の概要
(単位:千円)
会計区分 平成31年度 平成30年度 増減額 増減率(%)
1.一般会計 2,393,000 2,165,000 228,000  10.5
2.ふるさと振興事業特別会計 22,200 22,200 0 0.0
3.公立羽咋病院事業会計 4,360,181 4,417,578 △57,397 △1.3
合計 6,775,381 6,604,778 170,603 2.6
一般会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 平成31年度 平成30年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
分担金及び負担金 2,095,666 87.6 1,913,645 88.4 182,021
使用料及び手数料 109,455 4.6 101,322 4.7 8,133
国庫支出金 - - - - 0
県支出金 8,100 0.3 8,100 0.4 0
財産収入 9,865 0.4 8,227 0.4 1,638
繰入金 70,000 2.9 14,000 0.6 56,000
繰越金 1,600 0.1 1,600 0.1 0
諸収入 12,014 0.5 23,106 1.0 △11,092
組合債 86,300 3.6 95,000 4.4 △8,700
歳入合計 2,393,000 100.0 2,165,000 100.0 228,000
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 平成31年度 平成30年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
議会費 3,488 0.2 3,507 0.2 △19
総務費 61,795 2.6 58,199 2.7 3,596
衛生費 1,216,657 50.8 1,116,517 51.6 100,140
商工費 18,644 0.8 18,682 0.9 △38
消防費 993,258 41.5 884,028 40.8 109,230
公債費 98,158 4.1 83,067 3.8 15,091
予備費 1,000 0.0 1,000 0.0 0
歳出合計 2,393,000 100.0 2,165,000 100.0 △301,000
2.ふるさと振興事業特別会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 平成31年度 平成30年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
財産収入 12,110 54.6 12,110 54.6 0
繰越金 88 0.4 88 0.4 0
諸収入 2 0.0 2 0.0 0
基金繰入金 10,000 45.0 10,000 45.0 0
歳入合計 22,200 100.0 22,200 100.0 0
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 平成31年度 平成30年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
広域振興費 22,200 100.0 22,200 100.0 0
歳出合計 22,200 100.0 22,200 100.0 0
3.公立羽咋病院事業会計予算
(1).収益的収支
 @ 病院事業収益
(単位:千円)
区分 平成31年度 平成30年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業収益 3,280,754 94.2 3,242,259 92.9 38,495
2 医業外収益 192,889 5.5 233,473 6.7 △40,584
3 特別利益 9,962 0.3 15,677 0.4 △5,715
合計 3,483,605 100.0 3,491,409 100.0 △7,804
A 病院事業費用
(単位:千円)
区分 平成31年度 平成30年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業費用 3,393,657 98.1 3,424,398 98.1 △30,741
2 医業外費用 86,948 1.8 64,011 1.8 22,937
3 特別損失 3,000 0.1 3,000 0.1 0
合計 3,483,605 100.0 3,491,409 100.0 △7,804
(2).資本的収支
@ 資本的収入
(単位:千円)
区分 平成31年度 平成30年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 企業債 142,800 27.3 100,000 17.4 42,800
2 補助金 3,829 0.7 2,700 0.5 1,129
3 負担金交付金 176,194 33.7 70,404 12.3 105,790
4 有価証券 200,000 38.3 400,000 69.8 △200,000
合計 522,823 100.0 573,104 100.0 324,104

 A 資本的支出
(単位:千円)
区分 平成31年度 平成30年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 建設改良費 322,430 36.8 190,730 20.6 131,700
2 企業債償還金 149,946 17.1 130,039 14.0 19,907
3 有価証券 400,000 45.6 600,000 64.8 △200,000
4 長期貸付金 4,200 0.5 5,400 0.6 △1,200
合計 876,576 100.0 926,169 100.0 △49,593
資本的収入額が資本支出額に対し不足する額353,753千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。


財政メニューへ戻る
HOME > 財政 > 平成31年度予算の概要

羽咋郡市広域圏事務組合 総務課  
〒925-8505 石川県羽咋市中央町ア185番地 
  TEL.0767-22-6610・6315 E-mail:kumiai@hakuikouiki.jp
  FAX.0767-22-0138
 
Copyright(c)2003 HAKUI LARGER AREA FOR MUNICIPAL COOPERATION.All right reserved.